為(wèi)了扎实推动以案促改工作向纵深发展,进一步提高政治站位,树牢风险意识,认真查找在落实财務(wù)管理(lǐ)领导责任、严肃财经纪律、落实制度要求中存在的短板、弱项、漏洞等问题;提高认识,完善机制,防范财務(wù)领域各类违规违纪问题的发生,全面提升财務(wù)管理(lǐ)水平。根据以案促改工作的相关部署及要求,紧密结合我公司实际,近期一零四公司聘请会计师事務(wù)所对我单位2019年7月1日至2021年6月30日期间进行了经济责任专项审计。并对审计中发现的问题进行认真梳理(lǐ),落实整改。
此次经济责任专项审计的范围包括國(guó)家财经法规贯彻执行情况;内部管理(lǐ)制度建设及贯彻执行情况;资产管理(lǐ)情况;往来管理(lǐ)情况;薪酬管理(lǐ)情况;财務(wù)收支的真实和合法情况;重大经济事项决策和执行情况;采購(gòu)及招投标管理(lǐ)情况;重要项目的投资、建设及管理(lǐ)情况等。
针对审计中发现的问题,我公司领导高度重视,由经理(lǐ)莫小(xiǎo)宗组织召开了审计整改专题会议,涉及到问题的各部门分(fēn)管领导及审计科(kē)、财務(wù)科(kē)、办公室、人事劳资科(kē)、经管科(kē)、安全生产科(kē)等相关部门负责人参加了会议。会上认真研究部署审计整改工作,要求各有(yǒu)关部门和科(kē)室强化审计整改责任,采取有(yǒu)效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出長(cháng)效机制建设,完善制度、强化措施、规范管理(lǐ),防止类似问题再度发生。整改期间,我公司对报告中的问题进行了认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能(néng)整改到位的,制定了整改计划,明确了整改措施,保证限期整改到位。对审计整改落实情况及时进行汇总,确保审计中发现的问题整改到位。
通过此次经济责任专项审计,对促进我公司今后的内控管理(lǐ)和财務(wù)收支活动有(yǒu)着長(cháng)遠(yuǎn)的意义。增强了内控制度执行的自觉性,提高了公司资金使用(yòng)效益。并在加强干部的管理(lǐ)、预防干部违法违纪、实现廉洁从政方面发挥了重要作用(yòng),推进了以案促改工作的深入开展。為(wèi)公司经济发展起到了保驾护航。
作 者:梁 爽